| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												20241364													
											 | 
									
													
										
												práce pri implementácii ochrany osobných údajov 													
											 | 
									
										
												104,40											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												Zmluva o poskytnutí služieb 													
											 | 
									
										
												05.12.2024											 | 
									
										
												CUBS plus, s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												21.01.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												0122/2022													
											 | 
									
													
										
												práce pri implementácii ochrany osobných údajov 													
											 | 
									
										
												104,40											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												Zmluva o poskytnutí služieb 													
											 | 
									
										
												01.04.2022											 | 
									
										
												CUBS plus, s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												13.04.2022											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2223077													
											 | 
									
													
										
												nábytok													
											 | 
									
										
												61 048,80											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												Zmluva o dielo č. ŠI/03/2022													
											 | 
									
										
												20.12.2022											 | 
									
										
												Raffaelis IDE s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												16.01.2023											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												32210267													
											 | 
									
													
										
												výmena okien a vchodových dverí v prístavbe													
											 | 
									
										
												51 602,29											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												Zmluva o dielo č. OA01/2022													
											 | 
									
										
												02.12.2022											 | 
									
										
												Slovsystem s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												08.12.2022											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2025001													
											 | 
									
													
										
												oprava teplovodu													
											 | 
									
										
												41 747,90											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												Zmluva o dielo č. 2/2025													
											 | 
									
										
												05.03.2025											 | 
									
										
												Daniel Guľáš - KG-mont											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												25.03.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												20250004													
											 | 
									
													
										
												oprava a maľovanie chodieb													
											 | 
									
										
												23 297,80											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												Zmluva o dielo č. 1/2025													
											 | 
									
										
												24.02.2025											 | 
									
										
												HA invest s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												25.03.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												20240701													
											 | 
									
													
										
												oprava tried a havarijného stavu kanalizačného potrubia													
											 | 
									
										
												189 219,56											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												Zmluva o dielo č. 02/2024													
											 | 
									
										
												01.07.2024											 | 
									
										
												BOTTINO LC s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												08.07.2024											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												202300002													
											 | 
									
													
										
												oprava strechy													
											 | 
									
										
												205 570,33											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												Zmluva o dielo č. 01/2023													
											 | 
									
										
												29.03.2023											 | 
									
										
												M-KA Stav s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												17.04.2023											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												1524044													
											 | 
									
													
										
												stavebné práce - školské stravovacie zariadenie													
											 | 
									
										
												135 913,60											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												Zmluva o dielo z 23. 06. 2023 na stavbe "Školské stravovacie zariadenie"													
											 | 
									
										
												19.12.2024											 | 
									
										
												PEhAES, a.s.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												21.01.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												1523037													
											 | 
									
													
										
												stavebné práce - školské stravovacie zariadenie													
											 | 
									
										
												203 068,97											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												Zmluva o dielo z 23. 06. 2023 na stavbe "Školské stravovacie zariadenie"													
											 | 
									
										
												16.10.2023											 | 
									
										
												PEhAES, a.s.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												16.10.2023											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												1523047													
											 | 
									
													
										
												stavebné práce - školské stravovacie zariadenie													
											 | 
									
										
												212 947,66											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												Zmluva o dielo z 23. 06. 2023 na stavbe "Školské stravovacie zariadenie"													
											 | 
									
										
												10.11.2023											 | 
									
										
												PEhAES, a.s.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												14.11.2023											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												1524021													
											 | 
									
													
										
												stavebné práce - školské stravovacie zariadenie													
											 | 
									
										
												81 025,78											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												Zmluva o dielo z 23. 06. 2023 na stavbe "Školské stravovacie zariadenie"													
											 | 
									
										
												05.06.2024											 | 
									
										
												PEhAES, a.s.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												13.06.2024											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												1523055													
											 | 
									
													
										
												stavebné práce - školské stravovacie zariadenie													
											 | 
									
										
												496 315,38											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												Zmluva o dielo z 23. 06. 2023 na stavbe "Školské stravovacie zariadenie"													
											 | 
									
										
												06.12.2023											 | 
									
										
												PEhAES, a.s.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												18.12.2023											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												1523031													
											 | 
									
													
										
												stavebné práce - školské stravovacie zariadenie													
											 | 
									
										
												196 828,36											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												Zmluva o dielo z 23. 06. 2023 na stavbe "Školské stravovacie zariadenie"													
											 | 
									
										
												18.09.2023											 | 
									
										
												PEhAES, a.s.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												06.10.2023											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												1523023													
											 | 
									
													
										
												stavebné práce - školské stravovacie zariadenie													
											 | 
									
										
												366 295.57											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												Zmluva o dielo z 23. 06. 2023 na stavbe "Školské stravovacie zariadenie"													
											 | 
									
										
												09.08.2023											 | 
									
										
												PEhAES, a.s.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												15.08.2023											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												1524033													
											 | 
									
													
										
												stavebné práce - školské stravovacie zariadenie													
											 | 
									
										
												191 060,93											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												Zmluva o dielo z 23. 06. 2023 na stavbe "Školské stravovacie zariadenie"													
											 | 
									
										
												04.10.2024											 | 
									
										
												PEhAES, a.s.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												21.10.2024											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												1524006													
											 | 
									
													
										
												stavebné práce - školské stravovacie zariadenie													
											 | 
									
										
												193 657,94											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												Zmluva o dielo z 23. 06. 2023 na stavbe "Školské stravovacie zariadenie"													
											 | 
									
										
												05.04.2024											 | 
									
										
												PEhAES, a.s.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												12.04.2024											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												1524002													
											 | 
									
													
										
												stavebné práce - školské stravovacie zariadenie													
											 | 
									
										
												185 261,53											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												Zmluva o dielo z 23. 06. 2023 na stavbe "Školské stravovacie zariadenie"													
											 | 
									
										
												08.03.2024											 | 
									
										
												PEhAES, a.s.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												25.03.2024											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												1524045													
											 | 
									
													
										
												stavebné práce - školské stravovacie zariadenie													
											 | 
									
										
												43 206,40											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												Zmluva o dielo z 23. 06. 2023  a Dodatku č. 1 na stavbe "Školské stravovacie zariadenie"													
											 | 
									
										
												19.12.2024											 | 
									
										
												PEhAES, a.s.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												21.01.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												1524043													
											 | 
									
													
										
												oprava komunikácií													
											 | 
									
										
												142 948,80											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												Zmluva o dielo z 11.11.2024													
											 | 
									
										
												20.12.2024											 | 
									
										
												PEhAES, a.s.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												17.01.2025											 |