Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 11/2022/Ci potraviny pre školskú jedáleň 1 757,87 s DPH Rámcová dohoda zo dňa 31. 03. 2021 06.01.2022 Štefan Kun Mäso údeniny Školská jedáleň pri OA Rožňava, Akademika Hronca 8, Rožňava Ing. Daniela Žiaková riaditeľka školy 13.04.2022
Faktúra 122046380 potraviny pre školskú jedáleň 267,18 s DPH 26/2022/Ci Rámcová kúpna zmluva zo dňa 19. 02. 2020 08.03.2022 Bidfood Slovakia, s.r.o. 13.04.2022
Faktúra 122041123 potraviny pre školskú jedáleň 492,18 s DPH 20/2022/Ci Rámcová kúpna zmluva zo dňa 19. 02. 2020 28.02.2022 Bidfood Slovakia, s.r.o. 13.04.2022
Faktúra FV220562 potraviny pre školskú jedáleň 115,20 s DPH 19/2022/Ci Rámcová kúpna zmluva zo dňa 08. 04. 2019 28.02.2022 Damys, s.r.o. 13.04.2022
Faktúra 530205978 potraviny pre školskú jedáleň 1 257,04 s DPH 23/2022/Ci Kúpna zmluva zo dňa 18. 10. 2019 28.02.2022 Inmedia, spol. s.r.o. 13.04.2022
Faktúra 530205979 potraviny pre školskú jedáleň 588,74 s DPH 24/2022/Ci Kúpna zmluva zo dňa 18. 10. 2019 28.02.2022 Inmedia, spol. s.r.o. 13.04.2022
Faktúra 22VF00162 potraviny pre školskú jedáleň 236,34 s DPH 22/2022/Ci Rámcová dohoda zo dňa 15. 11. 2018 02.03.2022 Eurokaf s.r.o. 13.04.2022
Faktúra FV220678 potraviny pre školskú jedáleň 25,12 s DPH 21/2022/Ci Rámcová kúpna zmluva zo dňa 08. 04. 2019 02.03.2022 Damys, s.r.o. 13.04.2022
Faktúra 7294082436 energie - elektrická energia 3 039,28 s DPH 5100131489C 08.03.2022 VS. Energetika a.s. 13.04.2022
Faktúra 9805046015 ochrana objektu 12,74 s DPH 9/8/05/0460/15 07.03.2022 KR PZ Košice 13.04.2022
Faktúra 9805045815 ochrana objektu 12,74 s DPH 9/8/05/0458/15 07.03.2022 KR PZ Košice 13.04.2022
Faktúra 2022042 potraviny pre školskú jedáleň 1 648,66 s DPH 25/2022/Ci Rámcová dohoda zo dňa 31. 03. 2021 08.03.2022 Štefan Kun Mäso údeniny 13.04.2022
Faktúra 22009 pranie a žehlenie 76,50 bez DPH 13/2022/FL Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia prádla zo dňa 06. 12. 2019 09.03.2022 Dom služieb, Jaroslav Pavlák 13.04.2022
Faktúra 52022 príspevok na stravu 72,36 s DPH 28.02.2022 ŠJ pri OA 13.04.2022
Faktúra 012222 čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky 91,46 s DPH 14/2022/FL Rámcová kúpna zmluva zo dňa 30. 10. 2021 01.03.2022 Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. 13.04.2022
Faktúra 22008 pranie a žehlenie 129,35 bez DPH 12/2022/FL Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia prádla zo dňa 06. 12. 2019 09.03.2022 Dom služieb, Jaroslav Pavlák 13.04.2022
Faktúra 220100 kontrola EZS 200,40 s DPH 03/A/2022 08.03.2022 Fittich Rates s.r.o. 13.04.2022
Faktúra 8301688191 telefónne hovory a poplatky 67,20 s DPH - 1-779175222789 08.03.2022 Slovak Telecom, a.s. 13.04.2022
Faktúra 8301827857 telefónne hovory a poplatky 9,00 s DPH - 1-779175222789 08.03.2022 Slovak Telecom, a.s. 13.04.2022
Faktúra 2266847 prenájom rohoží 42,48 s DPH - 748049 07.03.2022 Lindstrom 13.04.2022
zobrazené záznamy: 1-20/2827